我们公司2023年12月发生一笔业务,货款当时已经收到了,但是因为经营问题耽搁,2024年1月货物才可以发出,这笔业务需不需要在12月所属期申报缴纳增值税呀? 0关注量 浏览量 1回答 0点赞 0个回答 专家回答 1个回答 网友回答 专家回复 这笔业务开具发票了吗?可以按照发票开具的日期确认申报增值税 以上内容仅代表用户和专家的个人观点 发表
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